4月4日上午,我校2023年内部审计工作会议在行政楼409会议室召开。校长李文斌,党委副书记董巧玲,副校长温守东,党委委员、纪委书记梁常稳,党委委员、副校长陆翠华、纪正红,出席会议。财务处负责人、审计处全体人员以及我校聘请的会计师事务所项目负责人参加会议。会议由学校党委委员、纪委书记梁常稳主持。

会上,我校聘请的会计师事务所负责人解读了学校2020、2021年度财务收支审计报告的有关情况。审计处处长杨振龙传达了《教育系统内部审计工作规定》的文件精神。
李文斌校长对2023年审计工作进行了部署并作总结讲话,提出六点要求:一是审计处要强化内控体系建设,在延续内控体系建设任务的同时,加快推进内控体系信息化进程;二是加强问题驱动。坚持以问题为导向,完善制度、优化流程,提升内部审计工作质量,切实加强改进财务收支、资产管理等方面的工作;三是强化学习,逐步优化内审工作。采取走出去的方式,到其他兄弟院校进行学习,提高综合业务水平,更好地发挥内部审计作用;四是对待学校历史遗留问题,要专题研究整改措施,采取积极有效方式加以解决;五是要建立健全审计发现问题认领、跟踪、咨询整改机制。各部门主要负责人是本部门审计整改工作第一责任人,对于审计发现的问题要督促整改,并对整改情况进行跟踪,必要时向专业审计机构进行咨询;六是全面理解开展内部审计的重大意义,坚持依法依规审计,确保取得实效。(审计处供稿)